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Órgano de Control Interno

OCI

FUNCIONES 

  • Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Auditoria Gubernamental, de conformidad con la política y planes de control del Ministerio de Educación y de la Controlaría General de la República.
  • Realizar las auditorias de gestión y financieras, así como el control financiero, presupuestal y legal establecidas en el Plan Anual de Auditoria Gubernamental.
  • Realizar las acciones de seguimiento, que corresponda, cuatelando la ejecución de medidas correctivas y/o sanciones dispuestas por el Director de la UGEL N° 15 Huarochiri.
  • Organizar y ejecuta las acciones de control que específicamente le encargue el Director de la UGEL. N° 15 Huarochiri.
  • Informar oportunamente a los niveles competentes sobre los resultados de las acciones de control ejecutadas.
  • Brindar asesoramiento y orientación durante la realización de las auditorias de gestión y financieras en la correcta aplicación de las normas de planeamiento, organización, dirección, coordinación, ejecución y evaluación de los procesos en coordinación con los órganos de asesoramiento, gestión pedagógica y de apoyo.
 
 

CICLO DE CONFERENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. SESIÓN I: CONTROL, SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
CICLO DE CONFERENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. SESIÓN II: RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
 
Operativo de veeduría 
OFICIO Nº 00647-2010-CG/SGE Invitación a conferencia 
 
V evento regional 2010 ” El control gubernamental en las entidades públicas del pliego gobierno regional de Lima provincias”    xxxxxxxx
Programa del V evento regional 2010 
Acta de conformación del comité de Control Interno 
 
Acta de compromiso para la implementación del Control Interno 
 
RD Nº 001610-2009 Comité de Control Interno 
 
Manual de prohibiciones y sanciones al uso de bienes y recursos públicos para fines electorales  xxxxxxxx
 
D.U. 067-2009 Modifica el artículo 10 de la ley 28716 
 
Fe de Erratas RC320 2006 CG 
 
Ley 28716 Ley de control interno de las entidades del estado 
 
R.C. 320-2006-CG Arueban normas de control interno 
 
R.C. 458-2008-CG Aprueban guía para la implementación del sistema de control
interno de las entidades del estado